中青旅: 中青旅:2022年度内部控制审计报告 全球热资讯

证券之星   2023-03-31 19:35:34

中青旅控股股份有限公司


【资料图】

内部控制审计报告

                                                内部控制审计报告

                                                    安永华明(2023)专字第 61467101_A01 号

                                                              中青旅控股股份有限公司

                 中青旅控股股份有限公司全体股东:

                   按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了

                 中青旅控股股份有限公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

                          一、企业对内部控制的责任

                   按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价

                 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中青旅控股股份有限公

                 司董事会的责任。

                          二、注册会计师的责任

                   我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

                 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

                          三、内部控制的固有局限性

                   内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变

                 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审

                 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

                          四、财务报告内部控制审计意见

                   我们认为,中青旅控股股份有限公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规

                 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

                                                        内部控制审计报告(续)

                                                             安永华明(2023)专字第 61467101_A01 号

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                 (本页无正文)

                 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                                      中国注册会计师:肖 慧

                                                                         中国注册会计师:董 宇

                                                中国 北京                        2023 年 3 月 30 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

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